本报讯(记者林智雄)为全面贯彻财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关文件要求,9月21日,三钢闽光发布《内部控制(合规)管理手册》,进一步增强福建三钢闽光股份有限公司风险防范能力,提高运行效率。
据悉,《内部控制(合规)管理手册》的编写遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益、强化责任、协同联动等7项原则,所规定的内部控制合规适用于三钢所有部门和人员,以及所有业务和管理活动。该手册强调三钢内部控制基本原则和要求,明晰业务目标及业务风险、相关法规及制度、不相容职责、股份公司管理决策程序、通用职能关键管理事项等。
今后,该公司将逐步建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内部控制合规体系,树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内部控制理念,严格落实各项规章制度,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程,促使公司依法合规开展各项经营活动,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标,形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制,切实全面提升内部控制体系有效性。
《中国冶金报》(2023年10月10日 04版四版)